Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 52.457.620
Nro. Solicitud de Transferencia
124773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.886.243
Retención DNCP
₲ 186.940
Retención IVA
₲ 1.430.662
Retención Renta
₲ 953.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154594
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.299.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.299.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338547
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Edificios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional