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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 35.541.940
Nro. Solicitud de Transferencia
192147
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.477.922

Retención DNCP
₲ 125.366
Retención IVA
₲ 969.326
Retención Renta
₲ 969.326
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154594
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.299.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.299.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338547
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Edificios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional