Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 33.161.250
Nro. Solicitud de Transferencia
160958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.235.486

Retención DNCP
₲ 116.968
Retención IVA
₲ 904.398
Retención Renta
₲ 904.398
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157996
Monto Contrato
₲ 84.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.743.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.743.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339896
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil