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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-49790
Monto Contrato
₲ 4.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.092.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237244
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA DEFENSORIA,DGVJR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo