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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 5.387.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-49791
Monto Contrato
₲ 20.337.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.340.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237244
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA DEFENSORIA,DGVJR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo