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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009194
Monto de la Factura
₲ 13.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.111.626

Retención DNCP
₲ 49.100
Retención IVA
₲ 379.637
Retención Renta
₲ 379.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-171134
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.717.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.717.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica