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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.558

Retención DNCP
₲ 1.788
Retención IVA
₲ 13.827
Retención Renta
₲ 13.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-180995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.674.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362196
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer