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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056161
Monto de la Factura
₲ 26.945.910
Nro. Solicitud de Transferencia
84889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.869.662

Retención DNCP
₲ 102.169
Retención IVA
₲ 184.113
Retención Renta
₲ 789.966
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-169302
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.568.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.568.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer