Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063250
Monto de la Factura
₲ 1.009.050
Nro. Solicitud de Transferencia
20703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.292
Retención DNCP
₲ 3.758
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-169302
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.568.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.568.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer