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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 28.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.656.542

Retención DNCP
₲ 99.822
Retención IVA
₲ 771.818
Retención Renta
₲ 771.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-172505
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.656.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.656.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361663
Nombre de la Licitación
Construcción de Piso CCM
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer