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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 1.370.867
Nro. Solicitud de Transferencia
146463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.255

Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
₲ 37.388
Retención Renta
₲ 37.388
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer