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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 2.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72233
Monto Contrato
₲ 65.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.133.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.929.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica