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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 33.705.276
Nro. Solicitud de Transferencia
14878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.705.276

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70763
Monto Contrato
₲ 75.574.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.941.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.941.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas