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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000120
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158346
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78751
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado