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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 4.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69501
Monto Contrato
₲ 10.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.449.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.449.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251315
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica