Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000274
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            72916
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
        
                                    RUC
                            
            2171268-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            78/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-13-73467
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.594.298
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.594.298
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251787
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Filosofia
        