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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 1.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68994
Monto Contrato
₲ 40.361.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.809.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248772
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado