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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95402
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.109

Retención DNCP
₲ 2.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-77463
Monto Contrato
₲ 71.079.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.698.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.698.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257429
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas