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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 9.593.056
Nro. Solicitud de Transferencia
161483
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.027.501

Retención DNCP
₲ 33.837
Retención IVA
₲ 261.629
Retención Renta
₲ 261.629
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215603
Monto Contrato
₲ 115.116.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.330.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.330.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415081
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE FUMIGACIÓN PARA EL INCAN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer