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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027082
Monto de la Factura
₲ 1.125.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.638

Retención DNCP
₲ 3.970
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216488
Monto Contrato
₲ 8.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.402.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.402.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411458
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud