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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141285
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.414.325

Retención DNCP
₲ 57.777
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 446.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217723
Monto Contrato
₲ 29.232.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.478.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.478.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental