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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012787
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120644
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.544

Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218689
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.217.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.217.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental