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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005193
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.544

Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218689
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.957.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.957.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental