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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070640
Monto de la Factura
₲ 793.025
Nro. Solicitud de Transferencia
52181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.528

Retención DNCP
₲ 2.797
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218840
Monto Contrato
₲ 2.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua