Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005686
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.111.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142520
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.106.898
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.922
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-22-219204
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.210.285
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.210.285
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416791
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 04/2022 "SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Superintendencia de Salud
        