Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.358
Retención DNCP
₲ 1.474
Retención IVA
₲ 11.400
Retención Renta
₲ 11.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
401/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216990
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.115.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.115.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)