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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 3.887.675
Nro. Solicitud de Transferencia
147920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.658.478

Retención DNCP
₲ 13.713
Retención IVA
₲ 106.028
Retención Renta
₲ 106.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
401/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216990
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.115.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.115.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)