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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 5.125.566
Nro. Solicitud de Transferencia
108889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.946.940

Retención DNCP
₲ 19.887
Retención IVA
Retención Renta
₲ 153.767
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
213/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212786
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.801.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.801.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407107
Nombre de la Licitación
CD 02/2022 - ADQUISICION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)