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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 5.262.601
Nro. Solicitud de Transferencia
56356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.200

Retención DNCP
₲ 20.419
Retención IVA
Retención Renta
₲ 157.878
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
213/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212786
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.180.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.180.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407107
Nombre de la Licitación
CD 02/2022 - ADQUISICION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)