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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 525.202
Nro. Solicitud de Transferencia
160372
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.898

Retención DNCP
₲ 2.038
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.756
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
213/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212786
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.180.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.180.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407107
Nombre de la Licitación
CD 02/2022 - ADQUISICION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)