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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000593
Monto de la Factura
₲ 4.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.919

Retención DNCP
₲ 14.843
Retención IVA
₲ 114.764
Retención Renta
₲ 114.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-230754
Monto Contrato
₲ 170.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.996.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.996.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431900
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.