Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.880
Retención DNCP
₲ 2.932
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 30.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASCENSORES ASTECA S.A.
RUC
80095658-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-231871
Monto Contrato
₲ 163.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.404.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.404.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432926
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion y ascensores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.