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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017581
Monto de la Factura
₲ 7.709.740
Nro. Solicitud de Transferencia
189574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.478

Retención DNCP
₲ 26.914
Retención IVA
₲ 210.266
Retención Renta
₲ 280.354
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-227689
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.130.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.130.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430020
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipo de servidor y networking
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.