Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001482
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            167955
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.070.300
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.760
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 60.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 60.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIXT PY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80093981-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23030-23-229103
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 130.936.977
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 130.936.977
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427799
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de alquiler de transporte
        
                                    Convocante
                            
            Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Aneaes - Ag. Nac. de  Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.
        