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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027089
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52537
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.782

Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86891
Monto Contrato
₲ 90.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.552.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.552.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264286
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores