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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004570
Monto de la Factura
₲ 827.492
Nro. Solicitud de Transferencia
30202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.483

Retención DNCP
₲ 3.009
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-113216
Monto Contrato
₲ 4.167.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.151.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.151.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291932
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefonica - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados