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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004678
Monto de la Factura
₲ 613.564
Nro. Solicitud de Transferencia
43398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.332

Retención DNCP
₲ 2.232
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-113216
Monto Contrato
₲ 4.167.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.151.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.151.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291932
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefonica - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados