Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010707
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            55992
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-05-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.195.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.364
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            478660-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13005-15-105824
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.344.755
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.344.755
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291015
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de ceremonial - JEM
        
                                    Convocante
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
        