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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 5.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.332

Retención DNCP
₲ 20.986
Retención IVA
₲ 160.609
Retención Renta
₲ 107.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-106036
Monto Contrato
₲ 23.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.944.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.944.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados