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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000100
Monto de la Factura
₲ 53.374.161
Nro. Solicitud de Transferencia
144961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.374.161

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88051
Monto Contrato
₲ 53.374.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.757.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.757.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268948
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu