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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000456
Monto de la Factura
₲ 4.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.371.663

Retención DNCP
₲ 16.382
Retención IVA
₲ 125.373
Retención Renta
₲ 83.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94207
Monto Contrato
₲ 18.739.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)