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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005558
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.060

Retención DNCP
₲ 3.849
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 19.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98945
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.704.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.704.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272790
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1