Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.682
Retención DNCP
₲ 14.273
Retención IVA
₲ 109.227
Retención Renta
₲ 72.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92448
Monto Contrato
₲ 72.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.556.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.556.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278499
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENRAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)