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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143099
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.325

Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.300
Retención Renta
₲ 16.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92448
Monto Contrato
₲ 72.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.556.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.556.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278499
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENRAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)