Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0001518
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            86138
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.901.964
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.127
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 36.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            653374-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-14-95001
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 66.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 60.360.432
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.360.432
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            277212
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        