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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.314.396

Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Multa
₲ 153.750

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98678
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.556.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.556.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu