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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181

Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103384
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.080.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.080.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282634
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3