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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.812

Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
₲ 54.600

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
44.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92604
Monto Contrato
₲ 50.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.523.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.523.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma