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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 12.236.625
Nro. Solicitud de Transferencia
140062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.236.625

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96505
Monto Contrato
₲ 31.885.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.322.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.322.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276162
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias para DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3