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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 3.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.182.936

Retención DNCP
₲ 11.927
Retención IVA
₲ 91.282
Retención Renta
₲ 60.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92075
Monto Contrato
₲ 15.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.975.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.975.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276030
Nombre de la Licitación
Impresión Tipográfica o Impresión por Serigrafía
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3